Kierownik Biura Iwona Torkowska
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia
pokoj: 120, 123
telefon: 0-58 620 73 52
Do zadań Biura Kontroli należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w szczególności zaś:
1. opracowywanie rocznych harmonogramów kontroli;
2. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
3. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli;
4. kontrola prawidłowości funkcjonowania i działalności komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie:
* realizacji merytorycznych zadań,
* finansowo-księgowym,
* prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych,
* prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
* przestrzegania procedur nałożonych przepisami prawa,
* spraw indywidualnych zleconych przez Prezydenta;
5. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych;
6. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli wewnętrznych,
7. sprawowanie kontroli nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie określonym w przepisach szczegółowych;
8. przyjmowanie wniosków w sprawach dostrzeżonych nieprawidłowości w działalności komórek oraz miejskich jednostek organizacyjnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Skarg i Interwencji Wydziału Organizacyjnego i Rzecznikiem Prasowym;
9. opracowywanie zawiadomień właściwych organów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
10. wskazywanie sposobów i środków usuwania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości;
11. upowszechnianie wzorcowych rozwiązań i metod organizacyjnych stwierdzonych w trakcie kontroli.
ul. Legionów 130
81-472 Gdynia
pokoj: 120, 123
telefon: 0-58 620 73 52
Do zadań Biura Kontroli należy planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli kompleksowych, problemowych, doraźnych i sprawdzających w komórkach urzędu oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, w szczególności zaś:
1. opracowywanie rocznych harmonogramów kontroli;
2. opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych;
3. prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli;
4. kontrola prawidłowości funkcjonowania i działalności komórek urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych, w zakresie:
* realizacji merytorycznych zadań,
* finansowo-księgowym,
* prawidłowości opracowania i zatwierdzania planów finansowych,
* prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi,
* przestrzegania procedur nałożonych przepisami prawa,
* spraw indywidualnych zleconych przez Prezydenta;
5. kontrola wykonania zaleceń pokontrolnych;
6. opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących kontroli wewnętrznych,
7. sprawowanie kontroli nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w zakresie określonym w przepisach szczegółowych;
8. przyjmowanie wniosków w sprawach dostrzeżonych nieprawidłowości w działalności komórek oraz miejskich jednostek organizacyjnych i współpraca w tym zakresie z Referatem Skarg i Interwencji Wydziału Organizacyjnego i Rzecznikiem Prasowym;
9. opracowywanie zawiadomień właściwych organów w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa;
10. wskazywanie sposobów i środków usuwania ujawnionych w wyniku kontroli nieprawidłowości;
11. upowszechnianie wzorcowych rozwiązań i metod organizacyjnych stwierdzonych w trakcie kontroli.
dodany 2008-04-09 14:13 przez MsRen
Komentarze:
Nie ma żadnych komentarzy.
